Налоговая отчетность


Налоговая отчетность: важные моменты подготовки документации

 

О результативности работы предприятий, организаций и компаний свидетельствуют данные, предусмотренные отчетностью по налогам. Все юридические и физические лица, осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность, согласно действующему законодательству обязаны своевременно подавать документацию, со сведениями об исчислении и уплате налогов. Существуют определенные периоды для сдачи деклараций, других документов во внебюджетные фонды и органы налоговой службы.

 

Налоговая отчетность – это свод документов, включающих данные об уплате налогов такими категориями лиц, как:

 

индивидуальные предприниматели;

физические лица;

организации, предприятия, фирмы.

 

Важно чтобы все исчисления производились на основе актуального законодательства. Формы для документов унифицированы, они зависят от используемого режима налогообложения.

 

Налоговая декларация: правила заполнения

 

Декларацию о доходах обязаны заполнять граждане РФ, занимающиеся предпринимательской деятельностью, люди, получавшие дополнительную прибыль (частная практика, различные коммерческие услуги). Отправлять отчетную документацию контролирующим органам, также должны госслужащие.

 

Декларация подается на определенном бланке, и представляет собой письменное заявление с указанием:

 

полученной прибыли;

документированных расходов;

источников доходов;

налоговых льгот;

базы налогообложения;

исчисленной суммы всех видов налогов.

 

Налоговым Кодексом Российской Федерации (НК РФ) установлены сроки подачи деклараций за налоговый и отчетный периоды. Документ оформляется по каждому налогу отдельно на соответствующем бланке.

 

Сдать отчетность в налоговую инспекцию можно разными способами:

 

посетив орган исполнительной власти лично (для этого можно зарегистрироваться онлайн на сайте федеральной налоговой службы);

передав документ через своего представителя;

отправив почтовой службой (с описью вложения);

в электронном виде.

 

Виды налоговых деклараций

 

Форма декларации зависит от налога, который исчисляется. Законодательные акты имеют свойство часто меняться. Важно иметь доступ к актуальной информации для того, чтобы избежать штрафов и просрочек, связанных с ошибками заполнения бланков.

 

Наиболее часто граждан, интересуют формы налоговой отчетности, касающиеся уплаты таких налогов:

 

на прибыль;

на НДС (добавленную стоимость);

НДФЛ (для физических лиц);

на имущество;

на транспорт;

на использование водных, земельных ресурсов;

акцизный сбор;

НДПИ;

вмененный доход (ЕНВД).

 

В 2014 году в России был принят закон о деофшоризации, согласно которому физические и юридические лица должны информировать контролирующие органы об участии в капитале иностранных фирм.

 

Закон обязывает, начиная с 2017 года:

 

подавать документ с данными об участии в совместном бизнесе с иностранными фирмами;

уведомлять о контролируемых иностранных компаниях (КИК);

рассчитывать прибыль КИК, включать ее в налогооблагаемую базу;

уплачивать налог с прибыли, полученной от иностранных компаний.

 

Если у вас есть средства, инвестируемые в иностранные компании, нужно уже сейчас позаботиться об оценке работы этих фирм. Возможно, для выработки позиции по вопросу отчетности, касающейся иностранных компаний, вам понадобится помощь специалиста. Этим вопросом нужно заняться заранее, чтобы не возникли проблемы со сбором данных и предоставлением соответствующей документации, контролирующим органам.

 

Ответственность за непредставление налоговой декларации

 

Существует целая система штрафных санкций за несвоевременную сдачу отчетности или указание недостоверных данных. Детали можно найти в ст. 119 Налогового Кодекса РФ. Календарь налоговой отчетности есть на официальных сайтах контролирующих органов. Он может меняться, так как полностью зависит от изменений, которым подвержены законодательные документы.

 

Налоговая служба может не принять декларацию. Это происходит, если:

 

форма документа не соответствует предусмотренному законом образцу;

на заявлении бумажной формы отсутствует подпись ответственного лица;

нет данных о реквизитах плательщика налогов, или они указаны неверно, или не в полном объеме;

документ содержит неполные данные об уплате налогов.

 

Бухгалтерская отчетность имеет много общего с оформлением налоговых документов. Некоторые компании эти направления работы доверяют одному человеку. Если у вас нет сотрудника, отвечающего за своевременную сдачу деклараций и исчисление авансовых платежей, можно воспользоваться услугами компаний, предлагающих бухгалтерское сопровождение, а также оформление отчетной документации на аутсорсинге.

Важно учитывать сроки сдачи документов. У деклараций, отправленных по почте, датой подачи будет считаться день, месяц, год, указанные на штампе «Почты России». Если не указано вложение, это может быть поводом для отказа от приема документов.

Даже если организация временно прекратила свою коммерческую деятельность, это не снимает с руководства ответственности за своевременную сдачу отчетов. Подается так называемая нулевая декларация. Этот документ также заполняется, если организация только начала свою деятельность и еще не имеет поступлений средств, отчислений со своих счетов. Такой вид отчетности необходим также предприятиям, работающим сезонно.

 

Что нужно знать о подготовке отчетности организации, применяющей общий режим налогообложения

 

Субъекты малого предпринимательства могут выбрать общий режим налогообложения. Это не возбраняет по отдельным видам деятельности оплачивать ЕНВД. Общий режим налогообложения включает региональные, федеральные налоги и различные сборы, предусмотренные НК РФ.

Сдача налоговой отчетности предусматривает своевременную подготовку и отправку документов по установленной законом форме. Этим вопросом занимается финансовая или бухгалтерская служба организации. Предприниматели для этих целей часто пользуются услугами приходящих бухгалтеров или специалистов, работающих удаленно. Это стало возможным благодаря появлению электронных форм сдачи отчетности.

Согласно закону, документальный учет должен вестись непрерывно. Все передвижения денежных средств и изменения состояния имущества фиксируются. Это хорошо продуманная упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации о деятельности предприятия, выраженная в денежном эквиваленте.

За достоверность данных и своевременность подачи отчетов ответственность несет руководитель предприятия. Чтобы снизить риск появления ошибок, этот сектор работы можно поручить только высококвалифицированному бухгалтеру, разбирающемуся в законах, имеющему опыт оформления документов подобного рода.

 

Как решить проблему с отчетностью по налогам не выходя из дома

 

Это направление, без которого не обойтись ни индивидуальному предпринимателю, ни большой компании. Рутинная работа отнимает достаточно много времени, требует немало усилий. От работы бухгалтерской и финансовой службы во многом зависит благополучие всего предприятия. Здесь важна скрупулезность и ответственность исполнителя.

Вовремя сданные декларации гарантируют отсутствие штрафов. Если вы не готовы уделять работе с документами для отчетов много внимания, воспользуйтесь знаниями и умениями профессионалов. Услуги, касающиеся налоговой отчетности, предоставляют как бухгалтера, работающие индивидуально, так и целые компании со штатом опытных специалистов.

Налоговый учет, как и бухгалтерский учет, должен вестись людьми, которые держат руку на пульсе событий в мире экономики и права. Часто эти функции совмещает один бухгалтер. Если у вас есть такой человек, и вы довольны его работой, значит, вы, как руководитель, можете свое время тратить с большей пользой для компании.

Однако услуги бухгалтера или финансиста такого уровня могут стоить не так дешево, как вам бы хотелось. Тогда лучшим выходом будет заказ бухуслуг в сторонней компании. В Московском регионе такую возможность предоставляет аутсорсинговая компания «ПрофБухУчет».

 

Преимущества подготовки налоговой отчетности сторонними исполнителями

 

1. Сокращение фонда заработной платы

Услуги аутсорсеров обходятся дешевле, чем труды опытного специалиста, находящегося в штате.

 

2. Не нужно создавать рабочее место для специалиста

Аутсорсеры используют свою технику и программное обеспечение.

 

3. Отсутствие юридических и коммерческих рисков

Хорошо продумайте и пропишите в договоре пункт об ответственности сторон, и вам не придется отвечать за ошибки бухгалтеров.

 

4. Экономия времени

Нанятый специалист может подавать декларации без вашего присутствия.

 

5. Вам не нужно заниматься мониторингом налоговых новшеств

Специалисты сделают это за вас, вовремя ознакомят с актуальными изменениями.

 

Компания «ПрофБухУчет» – ответственность, компетентность, надежность

 

Если вам требуется специалист, оказывающий бухгалтерские услуги, следует обратить внимание на бухгалтерские компании с хорошей репутацией. Мы имеем значительный опыт работы. В нашем штате есть узкопрофильные специалисты, способные решать самые сложные задачи. Заключая договор с компанией «ПрофБухУчет», вы получаете бухгалтерские услуги высокого уровня по доступной цене.

Наши специалисты обойдутся вам действительно недорого. Вы платите не за сотрудника, сидящего с 9-ти до 18-ти в вашем офисе, далеко не всегда загруженного работой, а за реально оказанные вам услуги. Предлагаем комплексное обслуживание организациям, предприятиям и фирмам, находящимся в Москве и Московской области.

Работаем с индивидуальными предпринимателями, компаниями любых направлений деятельности, применяющими различные системы налогообложения. Не имеет значения организационно-правовая форма предприятия и объем финансовых оборотов. Наши специалисты умеют быстро вникать в специфику фирмы и молниеносно реагируют на все моменты, касающиеся учета, налогообложения. Стоимость наших услуг доступна бизнесу любого уровня. Звоните, мы знаем, как без потерь выходить из любых ситуаций, и готовы поделиться этими знаниями с вами.